Una volta inviata la fattura (cliccando su finalizza) lo SDI (Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate) controlla il file XML della fattura elettronica. Se i controlli falliscono per un qualsiasi motivo (codice fiscale errato, partita iva errata, mancanza dati, etc.) lo SDI invia una notifica di scarto e, all'interno di Gestio, riaprendo la fattura elettronica in questione sarà possibile vedere il motivo per cui è stata scartata.
Se i controlli terminano in maniera positiva, lo SDI inoltra il file per l'elaborazione del file XML.
A questo punto in base alla tipologia di cliente (azienda, privato o PA) avremo tre comportamenti diversi:
Ecco un elenco completo di tutti gli stati possibili per una fattura elettronica inviata allo SDI.
PRONTO PER L'INVIO
Una volta salvata la fattura elettronica e finalizzata, comparirà questa stato. Ciò vuol dire che la fattura in attesa della coda di invio, non può più essere modificata.
PROCESSATO
Sarà lo stato immediatamente successivo al precedente, in cui il file inviato è stato preso in carico dalla coda invio.
INVIATO
È lo stato che certifica l'invio della fattura allo SDI.
CONSEGNATO (fattura elettronica inviata correttamente allo SDI)
È lo stato che certifica l'avvenuta consegna della fattura elettronica a azienda o impresa.
MANCATA CONSEGNA (fattura elettronica inviata correttamente allo SDI)
È lo stato che certifica l'avvenuto deposito della fattura elettronica a privato nel suo cassetto fiscale.
SCARTATO (la fattura elettronica contiene errori e non è stata recapitata)
In questo caso, come detto precedentemente, significa che la fattura elettronica contiene degli errori. È necessario quindi correggerli e reinviare la fattura elettronica.
ACCETTATO (fattura elettronica inviata correttamente allo SDI)
La PA ha accettato la fattura elettronica che è stata inviata
RIFIUTATO
La PA ha rifiutato la fattura elettronica inviata
NON RECAPITATO
La fattura elettronica per qualche motivo non è stata recapitata (errato codice intermediario, etc.). Sarà necessario leggere l'errore che troverete all'interno del dettaglio della fattura elettronica, correggerlo e reinviare la fattura.
DECORSO TERMINE (fattura elettronica inviata correttamente allo SDI)
Sono trascorsi i 15 giorni che la PA ha per accettare o rifiutare la fattura, ma non è stata compiuta alcuna azione, per cui lo stato va in accettato di default.replica uhren
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